Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SuZS/004/25/112 BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20250983 193,74 s DPH 11928 07.05.2025 BAL TIP Slovakia,s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/109 MIBRO plus s.r.o./ OF2025026 220,00 s DPH 10994 07.05.2025 MIBRO s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 07.05.2025 07.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/110 BONI FRUCTI, spol. s r.o./ FV-2025-50-001996 0,00 s DPH 07.05.2025 Pavelkova Eva PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 28.05.2025 07.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/108 EHS, s.r.o./ 302528257 55,20 s DPH 06.05.2025 EHS - Ekonomicke oddelenie PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 20.05.2025 07.05.2025
Objednávka SuZS/003/25/41 Kamiko čistiace prostriedky 052025/41 123,09 s DPH 05.05.2025 KAMIKO – HYGIENE s. r. o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 05.05.2025
Objednávka SuZS/003/25/40 Baltip čistiace prostriedky 052025/40 220,74 s DPH 05.05.2025 BAL TIP Slovakia,s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 05.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/107 Škola s úsmevom, s.r.o./ 250008 1 333,32 s DPH 05.05.2025 Škola s úsmevom, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/105 Slovak Telekom, a. s./ 8368748260 4,07 s DPH 05.05.2025 Elektronicka faktura Telekom PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 19.05.2025 05.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/106 Škola s úsmevom, s.r.o./ 250007 8 801,97 s DPH 05.05.2025 Škola s úsmevom, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/104 SMM, s.r.o./ 2025000355 328,78 s DPH 02.05.2025 Správa mestského majetku, s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/99 Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25022 390,00 s DPH 02.05.2025 Ing.Roman Mach - IT ROBEA PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/100 Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2025012 300,00 s DPH 02.05.2025 Zuzana Greššová, PhD. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/101 LM Studio s.r.o./ 202527 479,70 s DPH 02.05.2025 Barbarcentrum PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/103 KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12500240 157,28 s DPH 02.05.2025 KOHI-MARKET SK s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/102 Bc. Richard Guček - GuR/ 20251916 114,67 s DPH 02.05.2025 OBCHOD GUR COMPUTERS PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025 02.05.2025
Objednávka SuZS/003/25/39 Doprava Denný letný tábor Bratislava 21082025/39 340,00 s DPH 02.05.2025 MIBRO s.r.o. PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 02.05.2025
Faktúra SuZS/004/25/98 RÚVZ Senica/ M10-290425-0191 25,00 s DPH 29.04.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 29.04.2025 29.04.2025
Zmluva SuZS/002/25/6 Zmluva o poskytnutí dotácie Camp 4listok - Mesto Skalica 250,00 s DPH 23.04.2025 Mesto Skalica PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 23.04.2025
Objednávka SuZS/003/25/38 Objednávka A. E. Week 26. 5. - 30. 5. 2025/38 1 440,00 s DPH 23.04.2025 PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 23.04.2025
Objednávka SuZS/003/25/37 Objednávka Exkurzia Brno 25.06.2025 5.r. - www.cd.cz - informace o objednávce č. 157350 231 00/25/37 3610 Kč s DPH 23.04.2025 Dominika Celery PaedDr. Jana Štefancová riaditeľka 23.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1876