|
Faktúra |
SuZS/004/25/112
|
BAL TIP Slovakia, s.r.o./ 20250983
|
193,74 |
s DPH |
11928
|
|
07.05.2025 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/109
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2025026
|
220,00 |
s DPH |
10994
|
|
07.05.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/110
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o./ FV-2025-50-001996
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Pavelkova Eva |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/108
|
EHS, s.r.o./ 302528257
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
EHS - Ekonomicke oddelenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Objednávka |
SuZS/003/25/41
|
Kamiko čistiace prostriedky 052025/41
|
123,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
Objednávka |
SuZS/003/25/40
|
Baltip čistiace prostriedky 052025/40
|
220,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
BAL TIP Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/107
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250008
|
1 333,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/105
|
Slovak Telekom, a. s./ 8368748260
|
4,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/106
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 250007
|
8 801,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/104
|
SMM, s.r.o./ 2025000355
|
328,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/99
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25022
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/100
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2025012
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/101
|
LM Studio s.r.o./ 202527
|
479,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Barbarcentrum |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/103
|
KOHI-MARKET SK s.r.o./ 12500240
|
157,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/102
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20251916
|
114,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Objednávka |
SuZS/003/25/39
|
Doprava Denný letný tábor Bratislava 21082025/39
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/98
|
RÚVZ Senica/ M10-290425-0191
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Zmluva |
SuZS/002/25/6
|
Zmluva o poskytnutí dotácie Camp 4listok - Mesto Skalica
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mesto Skalica |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
SuZS/003/25/38
|
Objednávka A. E. Week 26. 5. - 30. 5. 2025/38
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
SuZS/003/25/37
|
Objednávka Exkurzia Brno 25.06.2025 5.r. - www.cd.cz - informace o objednávce č. 157350 231 00/25/37
|
3610 Kč |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Dominika Celery |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |