|
Faktúra |
SuZS/004/24/295
|
Slovak Telekom, a.s./ 8362377300
|
3,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Elektronicka faktura Telekom |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/294
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024024
|
7 998,45 |
s DPH |
|
4750
|
03.01.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/293
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024023
|
1 300,80 |
s DPH |
|
1489
|
03.01.2025 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/292
|
Alza.sk s.r.o./ 5407552908
|
32,18 |
s DPH |
9287
|
|
03.01.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/25/1
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 25001
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/291
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2024034
|
300,00 |
s DPH |
|
7138
|
30.12.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/290
|
K+L NET, s.r.o./ ZAFA250807323/
|
329,99 |
s DPH |
9401
|
|
23.12.2024 |
K+L NET, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/287
|
SúSOŠ Via Humana/ k2024044
|
7 442,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/288
|
REVIXA s.r.o./ 20245161
|
38,00 |
s DPH |
9354
|
|
20.12.2024 |
REVIXA s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/286
|
Správa mestského majetku, s.r.o./ 2024001622
|
267,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/289
|
OZ Človečina
|
520,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ČLOVEČINA, občianske združenie |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Zmluva |
SuZS/002/24/17
|
Tatra banka zmena denného limitu debetnej karty ...4074
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tatrabanka |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
Zmluva |
SuZS/002/24/18
|
Tatra banka zmena denného limitu debetnej karty ...2302
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tatrabanka |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
Objednávka |
SuZS/003/24/82
|
Agátin svet: Objednávka č. 1734616797 zo dňa 19. 12. 2024, 14:59:56/82
|
329,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Jana Štefancová |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/285
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20245056
|
52,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Zmluva |
SuZS/002/24/16
|
Mesto Skalica FP ŠKD, CVČ, VŠJ Dodatok č. 4
|
87 882,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mesto Skalica |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
Objednávka |
SuZS/003/24/81
|
Objednávka z www.eshop-masaze.sk číslo 16068/2024/81
|
38,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Kramár - masážne pomôcky a príslušenstvo pre masérov |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/284
|
Farmedix s.r.o./ 2498230128
|
680,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
FARMEDIX, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/283
|
MIBRO plus s.r.o./ OF2024093
|
340,00 |
s DPH |
8269
|
|
17.12.2024 |
MIBRO s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/282
|
CENTRALCHEM, s.r.o./ 1024006728
|
66,00 |
s DPH |
9284
|
|
17.12.2024 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
17.12.2024 |