|
Faktúra |
SuZS/004/24/3
|
EHS, s.r.o./ 302404427
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
EHS, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
20.01.2024 |
09.01.2024 |
|
Objednávka |
SuZS/003/24/1
|
Potvrdenie prijatia objednávky LUKASPORT č. 2024/55611/1
|
644,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/001/24/28
|
Martinus, s.r.o./ 1103635341
|
87,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
22.12.2023 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
004/23/325
|
LM Studio s.r.o./ 202360
|
144,00 |
s DPH |
|
3425
|
05.01.2024 |
LM Studio s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
004/23/324
|
Slovak Telekom, a.s./ 8341415368
|
4,37 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
18.01.2024 |
04.01.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/2
|
TRACO Computers s.r.o./ 20240007
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
TRACO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
09.01.2024 |
|
Faktúra |
004/23/322
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20233295
|
178,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Richard Guček - GUR |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
Faktúra |
004/23/321
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2023010
|
29,00 |
s DPH |
|
3389
|
02.01.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/1
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F002
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/17
|
Škola s úsmevom, s.r.o./ 2024001
|
7 598,69 |
s DPH |
|
202
|
05.02.2024 |
Škola s úsmevom, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/19
|
SúSOŠ Via Humana/ k2024002
|
7 113,10 |
s DPH |
|
3666
|
05.02.2024 |
Súkromná odborná škola VIA HUMANA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
07.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Objednávka |
003/23/125
|
HygArt čistiace prostriedky /003/2023/125
|
80,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
HygArt s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/34
|
AWERTRAVEL, s.r.o./ 2402001
|
1 650,00 |
s DPH |
3650
|
|
16.02.2024 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
16.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/42
|
Amicus SK, s.r.o./ 24100278
|
28,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Amicus SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/41
|
Ľubomír Buchta/ 1803_2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ľubomír Buchta |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/39
|
Bc. Richard Guček - GuR/ 20240666
|
2 052,70 |
s DPH |
4607
|
|
01.03.2024 |
OBCHOD GUR COMPUTERS |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/40
|
Ing. Roman Mach - IT ROBEA/ 24F016
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Roman Mach - IT ROBEA |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Objednávka |
SuZS/003/24/13
|
Kamiko obj 003/24/13
|
152,30 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
KAMIKO – HYGIENE s. r. o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/36
|
Ateliér EDO, s.r.o./ 2024019
|
141,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ateliér EDO, s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
SuZS/004/24/38
|
Mgr. Zuzana Greššová, PhD./ 2024006
|
43,50 |
s DPH |
|
3389
|
29.02.2024 |
Zuzana Greššová, PhD. |
|
PaedDr. Jana Štefancová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |